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實(shí)務(wù)
問題已解決
分期購買固定資產(chǎn)已暫估入賬,付完款后收到發(fā)票,現(xiàn)紅沖入賬,累計(jì)折舊怎么處理
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速問速答你好!
1、已經(jīng)計(jì)提的折舊不再調(diào)整。
2、以后按從新入賬的固定資產(chǎn)金額減去已計(jì)提折舊后的金額,計(jì)算每月折舊額就可以了。
2022 01/16 01:09
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2022 01/16 09:09
第1筆:借:固定資產(chǎn)¥233539.38 借:未確認(rèn)融資費(fèi)用¥46460.62 貸:長期應(yīng)付款--股東¥199579.76 貸:庫存現(xiàn)金¥80420.24
第2筆:借:累計(jì)折舊 - 機(jī)器設(shè)備¥24521.70 貸:固定資產(chǎn) - ¥233539.38 貸:利潤分配 - 未分配利潤¥46460.62 借:庫存現(xiàn)金¥80420.24 借:長期應(yīng)付款--股東¥175058.06
第3筆:借:固定資產(chǎn) ¥28萬 貸;庫存現(xiàn)金$80520元 貸:利潤分配 - 未分配利潤¥46460.62元 貸:長期應(yīng)付款 - 股東¥153019.38
麻煩老師幫我看一下,這樣做對嗎?累計(jì)折舊怎么處理?
小五子老師
2022 01/16 12:31
累計(jì)折舊用28萬減去已計(jì)提的,除以剩余使用年限,按月計(jì)提就可以了。
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