問(wèn)題已解決

20年應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)收款,錯(cuò)記成管理費(fèi)用,已跨年怎么調(diào)整?

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/15 01:14
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小五子老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好! 借:其他應(yīng)收款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2022 01/15 01:17
84785034
2022 01/15 01:25
謝謝老師!那資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表年初數(shù)需要調(diào)整嗎?
小五子老師
2022 01/15 01:27
年初數(shù)不用調(diào)整的。
84785034
2022 01/15 01:29
那需要調(diào)整哪些?報(bào)表會(huì)不平嗎?
小五子老師
2022 01/15 01:33
你按上面的分錄調(diào)整就可以了。
84785034
2022 01/15 01:38
報(bào)表不影響是嗎?會(huì)出現(xiàn)勾稽不平嗎?
小五子老師
2022 01/15 01:40
不會(huì)的,你做這個(gè)分錄,報(bào)表不會(huì)不平的。
84785034
2022 01/15 01:48
好的,謝謝老師!今年匯算清繳時(shí)需要調(diào)增是吧。
小五子老師
2022 01/15 01:52
是的。不客氣,祝工作順利!
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