問題已解決

你好,可以聯(lián)系一下思雨老師嗎?昨天問題我還沒懂

84785033| 提問時間:2022 01/14 14:17
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 具體什么問題?
2022 01/14 14:23
84785033
2022 01/14 14:28
不好意思,又麻煩你了老師,后面沒懂!有一張是昨天的問題。后面3張是我做的憑證,這個數(shù)據(jù)出來試算平衡表其他應(yīng)收款借方28.98但是,應(yīng)交稅費-城建稅0.98貸方,貸方?jīng)]有增值稅
84785033
2022 01/14 14:29
請你幫我看看哪里錯了
meizi老師
2022 01/14 14:32
你好; 為什么 要做其他應(yīng)收款在借方去 ??
84785033
2022 01/14 14:33
這張發(fā)票作廢了,后面開的要抵扣嘛,
84785033
2022 01/14 14:35
11月份開了一張專票,交了稅費,但是銀行沒扣款,抵扣了,結(jié)果11月也沒抵扣完,12月開的專票又交了稅
meizi老師
2022 01/14 14:37
?你好;? 你又得重新描述業(yè)務(wù) 下;? ? ?我都忘記是什么業(yè)務(wù)了 ;??
84785033
2022 01/14 14:40
10月代開了一張專票,開錯了,已經(jīng)作廢了,扣了增值稅的,28塊錢,少了就沒有去退稅,然后11月開了一張,7快多增值稅,銀行又沒有扣款,難道是用10月份退的票底扣的??相當(dāng)于28元又還沒有扣完,11月份開了一張專票,交了稅費,但是銀行沒扣款,抵扣了10月作廢那張稅款,, 11月也沒抵扣完,12月開的專票又交了稅
meizi老師
2022 01/14 14:47
你好 。1 這個應(yīng)該是紅沖了? 發(fā)票后的稅額來抵減了你開票的稅費的 ; 是的 2.? 剩下的 錢會以后抵減的??
84785033
2022 01/14 14:48
怎么做分錄呢?
meizi老師
2022 01/14 14:55
?你好;? 你這個是21年的賬 ;你是打算22年1月做嗎? 還是直接 在21年賬套做 ; 我看看怎么做分錄。 我記得我昨天是不是給你寫了分錄了? ?
84785033
2022 01/14 15:00
你小規(guī)模的話 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅 ; 借 應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅 ; 貸銀行存款。 作廢了 就會做 借 主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅 ; 貸應(yīng)收賬款 。 產(chǎn)生了又開借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅 ; 到時借貸方抵減 做分錄 做在21年里面,這里1月做10-12月的賬,季度申報!后面抵減的分錄又該怎么做?
meizi老師
2022 01/14 15:06
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅 ; 借 應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅 ; 貸銀行存款。 作廢了 就會做 借 主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅 ; 貸應(yīng)收賬款 。? ?這個是對的; 到時你 繳納的28 就是在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅借方掛著; 你在開票? ??借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅 ; 做這個 。 剩下的 金額在? ?增值稅借方放著的。抵減不做分錄。? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅借貸方會自動抵減的;??
84785033
2022 01/14 15:11
附加稅不做分錄嗎?本來12月份開了票就該抵減的,但是沒有抵減銀行扣了款,那增值稅借方還有余額,要不要處理呢?
84785033
2022 01/14 15:12
也不用計提附加稅?
84785033
2022 01/14 15:15
借 應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅 ; 貸銀行存款。 這一步繳納稅款時,不用計提附加稅,附加稅不單獨列分錄?
meizi老師
2022 01/14 15:17
?你發(fā)生了增值稅繳納。 附加稅就去做計提 。 沒有繳納增值稅就不用計提? ??
84785033
2022 01/14 15:20
都沒有抵減完的,但是12月份又單獨扣款了,那增值稅上的余額就只有掛著嗎?
84785033
2022 01/14 15:25
附加稅也要作廢嗎?
meizi老師
2022 01/14 15:26
?你好;沒有抵減完? 你? 附加稅也得計提 ;你實際是產(chǎn)生了增值稅 只是 用往期的多繳納的部分來抵減而已? ?
84785033
2022 01/14 15:29
這個我懂了老師,我作廢時做分錄,附加稅要作廢嗎?附加稅沒作廢的話掛的科目就少了附加稅的金額,余額借方只有增值稅的金額,
meizi老師
2022 01/14 15:32
?你好; 是的。 你多計提了 附加稅 也得對應(yīng)去? 紅沖了 就行了。? ? ? ? 附加稅你產(chǎn)生了繳納嗎? ?
84785033
2022 01/14 15:40
是的,增值稅28,附加稅0.98,銀行扣款28.98,附加稅的分錄怎么做呢?
meizi老師
2022 01/14 15:43
?你好;? 借 稅金及附加 ;貸應(yīng)交稅費- 應(yīng)交城建稅 ;? -教育費附加- 地方教育費附加; 繳納 :借? ?應(yīng)交稅費- 應(yīng)交城建稅 ;? -教育費附加- 地方教育費附加;貸銀行存款? ?
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