問題已解決
老師 年末查賬 發(fā)現(xiàn)去年增值稅多交 這種怎么做會計分錄
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速問速答同學你好
要退稅嗎
2022 01/14 13:55
84784975
2022 01/14 13:56
不牽扯退稅
84784975
2022 01/14 13:57
現(xiàn)在就當時的稅務局報表與真實的增值稅存在差額
84784975
2022 01/14 13:58
舉例子 實際增值稅1. 繳納了2 這差額1 怎么做賬啊
樸老師
2022 01/14 14:13
你多交的要做預繳還是申請退稅
84784975
2022 01/14 14:17
預繳稅款
樸老師
2022 01/14 14:28
同學你好
做預繳稅款
那就直接轉到應交稅費應交增值稅預繳稅費
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