問(wèn)題已解決

老師 年末查賬 發(fā)現(xiàn)去年增值稅多交 這種怎么做會(huì)計(jì)分錄

84784975| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/14 13:55
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 要退稅嗎
2022 01/14 13:55
84784975
2022 01/14 13:56
不牽扯退稅
84784975
2022 01/14 13:57
現(xiàn)在就當(dāng)時(shí)的稅務(wù)局報(bào)表與真實(shí)的增值稅存在差額
84784975
2022 01/14 13:58
舉例子 實(shí)際增值稅1. 繳納了2 這差額1 怎么做賬啊
樸老師
2022 01/14 14:13
你多交的要做預(yù)繳還是申請(qǐng)退稅
84784975
2022 01/14 14:17
預(yù)繳稅款
樸老師
2022 01/14 14:28
同學(xué)你好 做預(yù)繳稅款 那就直接轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅預(yù)繳稅費(fèi)
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