問題已解決
老師??公司裝修買的瓷磚怎么做賬呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答 應(yīng)該分情況來確定:1、如果 公司是租來的,則 裝修費用計為待攤費用,在租賃期內(nèi)攤銷完畢。2、如果公司是自有物業(yè),記入“固定資產(chǎn)”
2022 01/14 09:24
84784957
2022 01/14 09:54
老師?租的
那10月份付了對方10萬,12月又付了4萬,但是發(fā)票這個月才開的,那我10月,11月,這個月怎么做張
10月,11月是不是
借:預(yù)付賬款
貸:其他應(yīng)付款-法人
收到發(fā)票時
借:長期待攤費用
貸:預(yù)付賬款
下個月進(jìn)行攤銷
借:管理費用
貸:長期待攤費用
庾老師
2022 01/14 09:55
是的,非常正確,會計分錄就是這么做的
84784957
2022 01/14 10:03
老師?裝修買的空調(diào),計入固定資產(chǎn)嗎
庾老師
2022 01/14 10:03
是的,空調(diào)應(yīng)該計入固定資產(chǎn)的
84784957
2022 01/14 10:25
老師好的,?顯示屏呢
3個12600
庾老師
2022 01/14 10:26
也是計入固定資產(chǎn)的
84784957
2022 01/14 10:43
老師?音響設(shè)備也是固定資產(chǎn)嗎
庾老師
2022 01/14 10:44
?是的,音響設(shè)備也是固定資產(chǎn)
84784957
2022 01/14 10:52
老師?對方開票的金額比我們付過去的金額多,這發(fā)票可以用嗎
庾老師
2022 01/14 10:53
您按實際支付金額入賬
84784957
2022 01/14 11:07
買音響設(shè)備,12月先收到對方的發(fā)票,1月才轉(zhuǎn)款,12月和1月分別怎么做張
12月借:固定資產(chǎn)
貸:其他應(yīng)付款
然后1月,借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款嗎
庾老師
2022 01/14 11:09
其他應(yīng)付款改成應(yīng)付賬款
84784957
2022 01/14 11:40
老師?那多出來的那部分怎么弄
庾老師
2022 01/14 11:48
多出來的那部分不用管了,也不入賬
84784957
2022 01/14 11:59
那憑證金額和發(fā)票金額不一致,會不會有什么問題
庾老師
2022 01/14 13:55
這個很正常,很多企業(yè)都會遇到這個問題,我們沒有多記成本費用就是沒問題的
閱讀 1248