問(wèn)題已解決

老師,查賬發(fā)現(xiàn)去年12月的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)的金額寫(xiě)錯(cuò)了,實(shí)際應(yīng)該是 借 進(jìn)項(xiàng)稅額 80 貸 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 80 但是,查到的分錄是 借進(jìn)項(xiàng)稅額120 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額120 。增值稅申報(bào)是按實(shí)際認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)80申報(bào)的。 導(dǎo)致增值稅申報(bào)后進(jìn)項(xiàng)稅額還有余額,該怎么處理

84785012| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/13 16:20
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就可以了
2022 01/13 16:22
84785012
2022 01/13 16:23
老師,我沒(méi)有太明白什么意思,您可以告訴我該怎么寫(xiě)分錄嗎?
樸老師
2022 01/13 16:31
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785012
2022 01/13 16:36
勾選的進(jìn)項(xiàng)和申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)也是80
84785012
2022 01/13 16:37
就是做分錄時(shí),將勾選的進(jìn)項(xiàng)寫(xiě)成了120
84785012
2022 01/13 16:45
實(shí)際應(yīng)該是這樣的,但是賬上的分錄,在①步那,金額寫(xiě)成了120,第②步金額沒(méi)有錯(cuò),所以賬面上進(jìn)項(xiàng)稅額期末存在余額? -40
樸老師
2022 01/13 16:45
同學(xué)你好 待抵扣進(jìn)項(xiàng)抵扣了轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)
84785012
2022 01/13 16:51
是的,待抵扣進(jìn)項(xiàng)實(shí)際抵扣了80,但是轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額的金額為120,所以導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)稅額存在了余額,本月發(fā)現(xiàn)了,不知道該怎么調(diào)整
樸老師
2022 01/13 16:57
同學(xué)你好 沖減多做的就行
84785012
2022 01/13 17:07
您可以告訴我摘要及分錄嗎?
84785012
2022 01/13 17:08
是20年12寫(xiě)錯(cuò)的分錄,本月進(jìn)行沖減可以嗎?
樸老師
2022 01/13 17:15
同學(xué)你好 不涉及損溢的這個(gè)可以
84785012
2022 01/13 17:25
摘要 沖減20年12月待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額多轉(zhuǎn)出部分。 借應(yīng)交稅費(fèi)(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng))? ?貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)? 這樣做嗎?
樸老師
2022 01/13 17:31
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣做的哦?
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