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老師,新建賬套錄入應(yīng)收,應(yīng)付時,怎么才能建平衡?

84784980| 提問時間:2022 01/12 20:05
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英英子老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師
你好,期初建賬時,一般應(yīng)收對應(yīng)于營業(yè)收入,應(yīng)付對應(yīng)于采購庫存,根據(jù)科目余額表
2022 01/12 20:08
英英子老師
2022 01/12 20:09
應(yīng)付對應(yīng)存貨,是平衡的,應(yīng)收對應(yīng)損益,結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤,也是平衡的
84784980
2022 01/12 20:12
我直接錄入應(yīng)收,應(yīng)付,損益類試算不平衡
英英子老師
2022 01/12 20:19
你把憑證先做平,再過到科目余額中去
英英子老師
2022 01/12 20:20
憑證平了,科目余額自然就是平的
84784980
2022 01/12 20:55
如果我輸應(yīng)收的話,對應(yīng)科目主營業(yè)務(wù)也要輸入是嗎?
英英子老師
2022 01/12 20:59
營業(yè)收入是計入利潤表,形成凈利潤,然后凈利潤結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤,從而實現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的平衡
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