問題已解決

12月份開具了一張,電子專用發(fā)票,當(dāng)月沖紅了,用稅控盤紙質(zhì)發(fā)票沖紅的,先報(bào)增值稅與稅控盤信息不符,差了0.18的增值稅,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦

84784956| 提問時(shí)間:2022 01/12 15:56
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思頓喬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
您好,您把0.18元調(diào)整一下就可以了呀
2022 01/12 16:03
84784956
2022 01/12 16:06
直接申報(bào)的時(shí)候調(diào)整嗎
84784956
2022 01/12 16:06
還用做分錄了嗎
思頓喬老師
2022 01/12 16:06
不做分錄,在申報(bào)表調(diào)整,您賬上做什么分錄
84784956
2022 01/12 16:07
直接調(diào)申報(bào)表就行了對嗎
思頓喬老師
2022 01/12 16:09
您好,是的,請問還有什么可以幫您
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