問(wèn)題已解決

應(yīng)收賬款調(diào)整到其他應(yīng)付款,分錄怎么做

84785033| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/12 09:02
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張老師00
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,你是應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)了嗎,一般是應(yīng)收的負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)入應(yīng)付賬款。如果你直接想從應(yīng)收轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付也可以。直接把應(yīng)收的負(fù)數(shù): 借:應(yīng)收賬款 貸:其他應(yīng)付款
2022 01/12 09:04
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