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老師,我們是建筑公司請(qǐng)問我這是在電子稅務(wù)局申報(bào)過增值稅后繳完稅款做的憑證對(duì)嗎?

84785004| 提問時(shí)間:2022 01/11 17:35
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你之前計(jì)提了沒有?
2022 01/11 17:41
84785004
2022 01/11 17:44
沒有,就是申報(bào)后直接繳納了稅款
陳詩晗老師
2022 01/11 17:45
你應(yīng)該是借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)。同時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款
84785004
2022 01/11 17:50
那就是我要先借:營業(yè)稅金及附加-增值稅,教育附,城市維護(hù)費(fèi),地方教育附加,,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,教育費(fèi),城市維護(hù)費(fèi),地方教育附加 第二條分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,教育附加,地方教育附加,城建稅,貸銀行存款
陳詩晗老師
2022 01/11 17:56
對(duì)了對(duì)了,現(xiàn)在完全正確了。
84785004
2022 01/11 18:00
那我預(yù)繳的稅款是直接借:應(yīng)交稅金增值稅及稅種,貸現(xiàn)金,銀行在款嗎
陳詩晗老師
2022 01/11 18:01
可以的呀,就這樣處理沒問題。
84785004
2022 01/12 10:07
老師你好,我繳完稅款這樣做分錄可以嗎?
陳詩晗老師
2022 01/12 11:47
可以的,這樣子處理沒問題的。
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