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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,你好請問我今年的費(fèi)用,次年收到發(fā)票,費(fèi)用做暫估,如果是專票是怎么暫估呢?要知道稅費(fèi)嗎?還是按照總付款金額
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速問速答,應(yīng)在月末按貨物清單或相關(guān)合同協(xié)議上的價格暫估入賬,不需要將增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額暫估入賬.
2022 01/11 17:07
84784953
2022 01/11 17:09
就是按價稅合計就好了是嗎
小石老師
2022 01/11 17:19
因?yàn)樯婕暗娇缒曩M(fèi)用,如果現(xiàn)在暫估的費(fèi)用是含稅金額,而次年收到發(fā)票沖紅,按發(fā)票不含稅金額入賬會產(chǎn)生差異,需調(diào)整以前年度損益,如果知道明確的進(jìn)項(xiàng),最好是按不含稅金額入賬。
84784953
2022 01/11 17:21
可是像暫估的費(fèi)用有時候就是會不知道具體費(fèi)用啊,有差額也是很正常吧?
小石老師
2022 01/11 17:23
是的,有差額很正常,只需要把暫估的金額完全沖紅即可。如果不知道具體金額,次年沖紅后調(diào)整以前年度損益是可以的
84784953
2022 01/11 21:47
一定要完全沖紅嗎?不能差額就算在次年的費(fèi)用里嗎
小石老師
2022 01/11 21:55
根據(jù)會計準(zhǔn)則來說是要完全沖紅的哦
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