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賬面有一筆款對應(yīng)的票收不回來了,匯算清繳時要怎么做
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速問速答你好,匯算清繳的時候納稅調(diào)整就可以。
2022 01/11 10:36
84784984
2022 01/11 10:37
具體怎么做?指哪里調(diào)增調(diào)減?
東老師
2022 01/11 10:38
你這個做賬的時候是怎么做的?
84784984
2022 01/11 10:40
付款時:借應(yīng)付賬款-A 貸銀行存款 現(xiàn)在票收不回來了,需要做賬的?然后在匯算清繳時調(diào)減?
東老師
2022 01/11 10:41
如果確實(shí)無法收回的話,計入到成本費(fèi)用里面,把應(yīng)付賬款沖銷了,然后在匯算清繳的時候納稅調(diào)整。
84784984
2022 01/11 10:59
那像借款的呢,比如公司借款給其它公司的(借其它應(yīng)收款-B 貸銀行存款),在年度匯算清繳時,財稅需要做什么處理嗎
東老師
2022 01/11 10:59
這種借款的話,是不需要處理的。
84784984
2022 01/11 11:02
那本年收到了發(fā)票,當(dāng)年未支付款項(借成本/管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款)款是在次年支付的,在年度匯算清繳時,財稅需要做什么處理嗎
東老師
2022 01/11 11:03
這個匯算清繳的時候不需要處理的。
84784984
2022 01/11 11:04
不需要將費(fèi)用或成本調(diào)減的嗎?因?yàn)檫€沒有支付款項的
東老師
2022 01/11 11:05
只要你這個費(fèi)用你在匯算清繳之前支付了就可以。
84784984
2022 01/11 11:09
哦哦,那是不是也可這么理解,21年計提的工資未發(fā),只要是在匯算清繳(5月31日前)之前把21年計提未發(fā)的工資發(fā)了,就不需要做費(fèi)用調(diào)減
東老師
2022 01/11 11:10
對,可以這么理解,只要在匯算清繳之前發(fā)放就可以。
84784984
2022 01/11 11:13
對于公司向法人借的款,以及公司借給其它公司的款,就一直掛賬(沒還款時掛賬,還款了正常做)不需做處理。匯算清繳也是不用調(diào)整的,對嗎
東老師
2022 01/11 11:14
對,因?yàn)檫@個不涉及到損益,所以不需要調(diào)整。
84784984
2022 01/11 11:22
哦哦,了解了
那這種情況呢,公司借給C公司一筆款,理應(yīng)收到C公司的還款,但是后期C公司注銷了,那賬稅要怎么處理呢
東老師
2022 01/11 11:24
如果無法收回的話,就進(jìn)入到營業(yè)外支出。
84784984
2022 01/11 11:26
匯算清繳時需要調(diào)減的嗎?
東老師
2022 01/11 11:27
這個匯算清繳的時候,納稅調(diào)增。
84784984
2022 01/11 11:32
哦哦,意思是在利潤總額的基礎(chǔ)上加上營業(yè)外支出的這部分(也就是納稅調(diào)整增加額),對吧
東老師
2022 01/11 11:32
對,沒錯就是你說的這個意思。
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