問題已解決

老師,您好!我想請教您一下,我確認了以前年度發(fā)生的匯兌損益,計入了以前年度損益調整的這個科目,做了如下分錄 借:其他應付款 貸:以前年度損益調整 然后再需要計提這筆的所得稅, 借:以前年度損益調整 貸:應交稅金-應交企業(yè)所得稅, 最好把以前年度損益調整的余額結轉到利潤分配-未分配利潤中去,這樣做這個以前年度損益調整的科目正確嗎,謝謝!

84784958| 提問時間:2022 01/10 14:47
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洋洋老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好同學,你這樣處理是正確的
2022 01/10 14:58
84784958
2022 01/10 14:59
老師,再請教您一下,如果需要調整涉及到以前年度的營業(yè)外收入的這個科目的話,是不是就可以直接計入營業(yè)外收入了,不需要轉到以前年度損益調整里面了,謝謝。
洋洋老師
2022 01/10 15:03
你好同學,金額不大的話,可以不通過以前年度損益調整
84784958
2022 01/10 15:04
哦,好的,謝謝老師了!
洋洋老師
2022 01/10 15:05
不客氣的,滿意請好評
84784958
2022 01/10 15:27
老師,麻煩再請教一下,如果涉及到這個以前年度損益調整發(fā)生在借方的話,那么分錄是不是,借:以前年度損益調整 貸:其他應付款,然后結轉這筆的分錄為,借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整,其中所得稅部分應該怎么處理啊,謝謝!
洋洋老師
2022 01/10 15:30
所得稅費用與上面處理是一樣的
84784958
2022 01/10 15:35
老師,那么這些因以前年度損益調整引起的所得稅,申報的時候應該填在哪里啊,謝謝!
洋洋老師
2022 01/10 15:47
你好同學,這個可以在納稅調整明細表的其他行次填列
84784958
2022 01/10 15:48
哦,是不是可以等到所得稅匯算清繳時候再申報繳納的,謝謝!
洋洋老師
2022 01/10 15:56
你好同學,預繳的時候是不體現(xiàn)以前年度損益調整部分的,匯算清繳的時候才處理
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