2月3日,銷(xiāo)售窗簾,開(kāi)出增值稅普通發(fā)票不含稅金額24271.84,稅費(fèi)728.16 價(jià)稅合計(jì):25000借:應(yīng)收賬款 25000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 24271.84應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 728.162月5日收到銀行存款25000收到款:借:銀行存款 25000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 25000結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:庫(kù)存商品 25000貸:應(yīng)付賬款-暫估 25000月銷(xiāo)售額不超過(guò)3萬(wàn),免征增值稅:728.16借:怎么入賬?
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實(shí)務(wù)
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速問(wèn)速答公司2016年12月份成立的,無(wú)固定資產(chǎn)。車(chē)是老板個(gè)人的,為籌建公司,2016年7月到月的汽油票可以入賬嗎?賬務(wù)處理借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 3000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金3000。借:庫(kù)存現(xiàn)金3000 貸:其他應(yīng)付款-法人 3000
2017 03/03 10:41
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2017 03/03 10:42
公司2016年12月5日份成立的,無(wú)固定資產(chǎn)。車(chē)是老板個(gè)人的,為籌建公司,2016年7月到12月3日的汽油票可以入賬嗎?賬務(wù)處理借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 3000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金3000。借:庫(kù)存現(xiàn)金3000 貸:其他應(yīng)付款-法人 3000
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2017 03/03 10:51
公司跟個(gè)人租車(chē)可以嗎?簽訂租賃合同。租賃費(fèi)9600一年。不到地稅開(kāi)發(fā)票,直接入賬可以嗎?借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)9600.貸:庫(kù)存現(xiàn)金9600。由于是跟法人借款,借:庫(kù)存現(xiàn)金96000貸:其他應(yīng)付款-法人9600.可以嗎?
宋生老師
2017 03/03 10:32
您好!1.你的第二個(gè)分錄收到錢(qián)是借銀行存款 貸應(yīng)收賬款。
2,不建議你全部收入當(dāng)成本,這樣還虧錢(qián)。
3,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅)貸營(yíng)業(yè)外收入
宋生老師
2017 03/03 10:48
您好!公司沒(méi)有車(chē),不建議入油費(fèi)。
宋生老師
2017 03/03 10:56
您好!沒(méi)有發(fā)票不可以直接入賬。
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- 老師請(qǐng)問(wèn),貨款已支付,貨未到 分錄是, 借,預(yù)付賬款 在途物資 25000 貸,銀行存款 25000 收到貨 借,原材料 25000 貸,預(yù)付賬款 25000 對(duì)么 299
- 老師好 我們8月份預(yù)付了25000的顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)費(fèi),9月份對(duì)方給到這兩張票,請(qǐng)問(wèn)如何入賬? 支付時(shí): 借:預(yù)付賬款-顧問(wèn)服務(wù)費(fèi) 25000 貸:銀行存款 25000 收到發(fā)票時(shí): 借:管理費(fèi)用 25000 營(yíng)業(yè)外支出 377.45 貸:預(yù)付賬款-顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)25000 銀行存款 377.45 借:管理費(fèi)用 25000 營(yíng)業(yè)外支出 377.45 貸:銀行存款 25377.45 371
- 老師,事情原尾就是,一份合同50000,五月份支付了25000,還有部分六月份支付 發(fā)票也是6月才收到,請(qǐng)問(wèn) ?這樣做可以嗎?5月份 借 預(yù)付25000 貸 銀行25000 6月份,借 預(yù)付 25000 貸 銀行25000 借 庫(kù)存商品 50000貸 預(yù)付50000 ?結(jié)轉(zhuǎn)成本: 162
- 預(yù)付紅光公司購(gòu)貨款25000元。記賬憑證誤為: 借:預(yù)收賬款 25000貸:銀行存款 25000 749
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