問題已解決
請問,取得收入,開出專票,應交稅費是9900,怎樣將其轉(zhuǎn)到未交增值稅?
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速問速答你好 發(fā)你分錄??
你好同學:
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ?
? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅(進項)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅(銷項)
貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進項大于銷項就是最后一個分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2022 01/10 11:20
84784979
2022 01/10 11:26
要是沒有進項呢?分錄是?
玲老師
2022 01/10 11:27
沒有進項就直
。期末分錄是借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸,未交增值稅。
84784979
2022 01/10 11:33
沒有進項是,先講銷項轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,分錄是,借應交稅費應交增值稅—銷項稅額9900,貸應交稅費應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅9900,借應交稅費應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅9900,貸應交稅費—未交增值稅9900,對不對?
玲老師
2022 01/10 11:42
對的,這個分錄是正確的
84784979
2022 01/10 11:52
請問,如果進項稅額80,銷項稅額100,分錄是,直接寫借應交稅費應交增值稅銷項20,貸應交稅費應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅20,對不對?
玲老師
2022 01/10 12:06
把銷項和進項都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目。20就是應該繳納的增值稅。
84784979
2022 01/10 12:15
意思是進項結(jié)轉(zhuǎn)但轉(zhuǎn)出未交增值80稅,銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅100,各轉(zhuǎn)各的,以后系統(tǒng)自動生成轉(zhuǎn)出未交增值稅為20?
玲老師
2022 01/10 12:19
對??轉(zhuǎn)出未交增值稅為20也是自己寫分錄 的 按20交稅?
84784979
2022 01/10 12:34
請問,1.2結(jié)轉(zhuǎn)后,不用交稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是借方,分錄是借應交稅費—未交增值稅,貸應交稅費—已交增值稅,對不對?
玲老師
2022 01/10 12:35
貸方式轉(zhuǎn)出多交增值稅。
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