問(wèn)題已解決

@郭老師,小規(guī)模納稅人,季度超過(guò)45萬(wàn),為什么增值稅附加稅申報(bào)表的計(jì)稅額是3%?不是應(yīng)該按銷售收入1%的基數(shù)繳納附加稅嘛

84785041| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/07 10:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
不對(duì),你截圖看一下哪里填寫的是3%。
2022 01/07 10:37
84785041
2022 01/07 10:40
郭老師,16欄是3%稅額,23欄是代開的專票,稅額和附加稅都已經(jīng)交了
84785041
2022 01/07 10:41
我把那個(gè)增值稅附加稅申報(bào)表的計(jì)稅基數(shù)改成1%稅額5665.05元了
郭老師
2022 01/07 10:44
18欄填寫的是減免的2%吧,如果是的話,這個(gè)是正確的。
郭老師
2022 01/07 10:44
系統(tǒng)里面默認(rèn)的就是3%的。
84785041
2022 01/07 11:12
對(duì),那我可以手動(dòng)改為1%嗎
郭老師
2022 01/07 11:14
不用修改的,減免的應(yīng)納稅減征額里面填寫減免的不就可以啦?
郭老師
2022 01/07 11:15
應(yīng)納稅額是3%的,然后在應(yīng)納稅減征額里面填寫減免的2%,應(yīng)你的最后應(yīng)補(bǔ)稅額就是按照1%的來(lái)做。
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