問(wèn)題已解決

老師您好,我們與甲方簽訂一個(gè)合同,12月份開(kāi)具3個(gè)點(diǎn)專票500萬(wàn),我們有把這個(gè)項(xiàng)目分包給了兩個(gè)人,收到450萬(wàn)1%的普票,那我增值稅怎樣計(jì)算,老師辛苦幫我解讀一下什么情況分包可以按差額繳納增值稅

84784991| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/07 09:35
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同這你好,應(yīng)交的增值稅=500*3%-450*1%=10.5萬(wàn)元。
2022 01/07 09:53
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