問題已解決
請問老師,一般納稅人企業(yè)預(yù)收賬款,發(fā)票未開的會計(jì)分錄是借:銀行存款;貸:預(yù)收賬款?小規(guī)模也是這種會計(jì)分錄嗎?先收預(yù)收賬款如果后期銷售發(fā)票開出的會計(jì)分錄是,借:銀行存款;貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)?還是借:預(yù)收賬款;貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額呢?
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速問速答你好;? ? ? ? ? ? ? 1. 是的? 2.? ? ? ?那你 收款的時(shí)候你收入 符合要求了嗎 。 如果 符合了直接做?借:銀行存款;貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅? ; 就不用走預(yù)收賬款處理的??
2022 01/06 11:52
84785044
2022 01/06 12:04
預(yù)收款應(yīng)該符合要求了,就是我們還沒有給對方單位開發(fā)票,下個(gè)月才開發(fā)票,如果是我先收到預(yù)收款并開了發(fā)票會計(jì)分錄是借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,或者其他業(yè)主收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅),問題是我沒開發(fā)票啊,下個(gè)月才開發(fā)票呢
84785044
2022 01/06 12:08
請問老師這個(gè)月收到的預(yù)收款下個(gè)月再給對方開發(fā)票,還要貸:應(yīng)交稅金,應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅嗎?還是借:銀行存款;貸:預(yù)收賬款?等下個(gè)月開了發(fā)票再,借:預(yù)收賬款;貸:主營業(yè)務(wù)收入\\其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅?
84785044
2022 01/06 12:11
老師忘說一件事,就是銷售的貨隨后給對方了,就是發(fā)票沒開
meizi老師
2022 01/06 12:14
?符合要求了 那么你就報(bào)無票收入報(bào)稅了? ;? ? ? ?直接做?借:銀行存款;貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅
84785044
2022 01/06 12:20
再請問老師,借:銀行存款;貸預(yù)收賬款,應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)這筆會計(jì)分錄是什么意思?這個(gè)會計(jì)分錄對嗎?
meizi老師
2022 01/06 12:24
?你好 ;? ? 這個(gè) 一般是一次性開票出去? 但是 因?yàn)闆]有符合收入要求 ;所以先? ? ? 這樣做? ?
84785044
2022 01/06 12:40
請問老師,做了貸:預(yù)收賬款,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)那主營業(yè)務(wù)收入不用再做這筆會計(jì)分錄了嗎?
84785044
2022 01/06 12:40
如果不做主營業(yè)務(wù)收入,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
meizi老師
2022 01/06 12:43
?你好;? 是的 。 不做收入哪來成本。 就不會結(jié)轉(zhuǎn)成本的? ? ?
84785044
2022 01/06 12:51
那請問老師,如果我企業(yè)預(yù)收沒有符合收入,我做貸:預(yù)收賬款,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),怎么再做一筆主營業(yè)務(wù)收入呢?是不是借:預(yù)收賬款;貸:主營業(yè)務(wù)收入,不用應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅了?直接貸:主營業(yè)務(wù)收入就可以了?
meizi老師
2022 01/06 13:10
?你好 ;? ? ? 比如你? ?收到了? 一年你的租金? 一次性 開票出去? ; 借銀行存款貸預(yù)收賬款? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。? ?以后按租期每個(gè)月做借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入? ?
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