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我這個月增值稅進(jìn)項比銷項多有留底,但我又涉及軟件退稅,就是申報的時候軟件部分要交稅,一般項目,留底比實際多,這要怎么做賬
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速問速答你好; 你留抵的部分正常做結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著? ;? 退稅的部分單獨(dú)處理 。一定要分別來做
2022 01/05 09:27
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我這個月增值稅進(jìn)項比銷項多有留底,但我又涉及軟件退稅,就是申報的時候軟件部分要交稅,一般項目,留底比實際多,這要怎么做賬
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