問題已解決

老師,進項上年度已抵扣,本年發(fā)生退貨開了負數(shù),這要怎么入賬,分錄應(yīng)該怎么寫呀

84785034| 提問時間:2022 01/04 17:37
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,收到負數(shù)進項發(fā)票是做購進負數(shù)處理 借;應(yīng)付賬款等科目 貸;庫存商品等科目 應(yīng)交稅費(進項稅額)
2022 01/04 17:39
84785034
2022 01/04 17:52
老師,那沒有庫存怎么辦
小小霞老師
2022 01/04 17:56
你好,相當(dāng)于把之前的購進發(fā)票紅沖。沖了就有庫存了呀
小小霞老師
2022 01/04 17:59
是我說錯了,你是采購方。那庫存是已經(jīng)賣出去了嗎?
84785034
2022 01/04 18:01
老師,那本來月初開了這張負數(shù)當(dāng)時沒有入賬,月底可以入賬嗎
小小霞老師
2022 01/04 18:01
你好,是在本月范圍內(nèi),是可以的呢
84785034
2022 01/04 18:03
對沒有庫存了,不是月底是年底可以入賬嗎
小小霞老師
2022 01/04 18:04
負數(shù)發(fā)票是多久開的呢
84785034
2022 01/04 18:05
在本年三月份,沖的去年的
小小霞老師
2022 01/04 18:19
沒有庫存,那你后續(xù)那個庫存要進吧,因為是去年的事情了。不能負庫存
84785034
2022 01/04 18:20
沒有誒,它本來是要注銷的,庫存已經(jīng)清了,但又因為某種原因不能注銷
小小霞老師
2022 01/04 22:50
那你先負庫存處理,到時注銷可以盤虧處理
小小霞老師
2022 01/04 22:51
盤虧也不是處理最好的辦法,還是要找到問題。庫存只能有有正數(shù)或0,而不能是負數(shù)的 你需要查負數(shù)的原因,然后做相應(yīng)調(diào)整分錄 然后把正數(shù)庫存需要按銷售處理掉沒有余額才可以注銷的
84785034
2022 01/04 22:52
好的,謝謝老師
小小霞老師
2022 01/04 22:53
不客氣,祝你一切順利
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