問題已解決
將貨品賣給本公司的代加工單位,能夠用對(duì)方加工費(fèi)抵貨款嗎?這次的加工發(fā)票已經(jīng)收到了,能夠怎么處理呀
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速問速答同學(xué)你好
很高興為你解答
可以的
借:應(yīng)付賬款
貸:應(yīng)收賬款
進(jìn)行清賬
收入和成本費(fèi)用的分錄照常確認(rèn)
2022 01/04 16:20
84785005
2022 01/04 16:23
加工發(fā)票還需要退還嗎?比如:加工費(fèi)是1萬,貨款是1萬2,分錄是:借 應(yīng)付賬款 1萬 貸 應(yīng)收賬款 1萬2 請(qǐng)問下這其中的差額算在哪里面呢?
84785005
2022 01/04 16:24
老師,請(qǐng)問需要做收入的分錄嗎?
84785005
2022 01/04 16:24
繳納增值稅嗎
鐘存老師
2022 01/04 16:35
收入和費(fèi)用正常確認(rèn)
發(fā)票做到費(fèi)用里邊
借:制造費(fèi)用
貸:應(yīng)付賬款
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
增值稅銷項(xiàng)稅
84785005
2022 01/04 16:37
可以直接抵貨款,也要同時(shí)確認(rèn)收入繳稅,抵貨款的憑證需要雙方寫點(diǎn)什么嗎?
鐘存老師
2022 01/05 08:52
抵頂也要做應(yīng)收和應(yīng)付的
應(yīng)為準(zhǔn)則不允許直接沖賬的
抵頂沖銷時(shí)候?qū)懸粋€(gè)調(diào)賬說明就行
84785005
2022 01/05 08:54
好呢,謝謝
鐘存老師
2022 01/05 08:56
不客氣
祝您工作順利
事事順心
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