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是不是可以這樣理解,(當(dāng)月開的增值稅專用發(fā)票價稅合計金額 當(dāng)月認(rèn)證抵扣的價稅合計金額)*萬分之三?還是當(dāng)月認(rèn)證抵扣的改成當(dāng)月取得的增值稅專用發(fā)票?

84784955| 提問時間:2017 02/28 15:47
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
可以是按當(dāng)月入賬的 進項
2017 02/28 15:50
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