問題已解決

老師能不能解答下這個題,不太會,需要答案

84784998| 提問時間:2022 01/03 09:18
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好.正在計算中,請稍后
2022 01/03 10:03
張壹老師
2022 01/03 10:12
2011年末固定資產(chǎn)賬面價=1000-(1000/10)=900萬 20111年末固定資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)=1000-1000*2/10)=800 2011年遞延所得稅負(fù)債余額=(900-800)*25%=25 2012年末固定資產(chǎn)賬面價=1000-(1000/10)*2-80=720萬 2012年末固定資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)=1000-1000*2/10)-(1000-1000*2/10)*2/10=6402011年遞延所得稅負(fù)債余額=(720-640)*25%=20 2012年延所得稅負(fù)債發(fā)額為25-5=5萬 2012年暫時性差異對所得稅的影響額為5萬 借:所得稅費用250 遞延所得稅負(fù)債5 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅255
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