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年終進(jìn)銷項(xiàng)稅費(fèi)需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎嗎?

84785034| 提問時間:2022 01/02 06:36
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曉博老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,CPA多科通過,稅務(wù)師多科通過
同學(xué)你好,年末,不管是進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額還是進(jìn)項(xiàng)稅額小于銷項(xiàng)稅額,都需要把進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)各明細(xì)科目的余額全部轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目。 把進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅明細(xì)科目余額結(jié)平。 也就是說對于應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅下的三級明細(xì)科目,每月的明細(xì)科目借貸方余額可不結(jié)平,但在年底必須要結(jié)平各明細(xì)科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 或 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后,根據(jù)“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目差值,轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”科目借或貸。 若“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”科目借方有余額,為有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅;若貸方有余額,則為應(yīng)交的稅費(fèi)。
2022 01/02 06:43
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