問題已解決
老師 11月份 有一張發(fā)票沒有認(rèn)證 做賬的時候 借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅 沒有做銷項(xiàng)稅(代認(rèn)證發(fā)票)可以嗎
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速問速答你好,如果沒有認(rèn)證的話,就進(jìn)入到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2021 12/31 09:22
84784948
2021 12/31 12:20
11月份的 要怎么調(diào)賬呢
東老師
2021 12/31 12:22
當(dāng)時做的時候是怎么做的呢?
84784948
2021 12/31 12:26
借 : 原材料 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅額 貸 銀行存款
84784948
2021 12/31 12:28
這張發(fā)票沒有認(rèn)證 做賬沒有做應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
84784948
2021 12/31 12:29
直接做了應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額
84784948
2021 12/31 12:30
11月的增值稅已經(jīng)報了 賬怎么調(diào)呢
東老師
2021 12/31 12:31
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)
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