問題已解決

哪位老師給幫忙解答一下增值稅進(jìn)項發(fā)票的認(rèn)證,抵扣,留底,整個過程的分錄,謝謝

84785013| 提問時間:2021 12/28 19:48
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
艾昵老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好, 如果進(jìn)項大于銷項留抵稅額在進(jìn)稅額中,按銷項稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(銷) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進(jìn)) 留抵稅額下期在銷項稅額中抵扣,不需要做分錄
2021 12/28 19:49
84785013
2021 12/28 19:51
請問有沒有關(guān)于增值稅認(rèn)證抵扣的詳細(xì)講解
艾昵老師
2021 12/28 19:52
同學(xué)可以首頁咨詢一下客服,學(xué)堂有相關(guān)課程喲
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~