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我開了紅字信息表給供應(yīng)商,供應(yīng)商開了紅字發(fā)票過來了,我做憑證怎么做
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速問速答你好,供應(yīng)商開了紅字發(fā)票過來了
借:應(yīng)付賬款等科目,貸:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2021 12/24 14:21
84785041
2021 12/24 14:23
貸 為什么不是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢 多抵扣了人家的稅,申報的時候做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
鄒老師
2021 12/24 14:24
你好,購進(jìn)的時候是進(jìn)項稅額正數(shù),那現(xiàn)在紅字進(jìn)項發(fā)票自然就是進(jìn)項稅額負(fù)數(shù),而不是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
進(jìn)項稅額負(fù)數(shù)與進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,不是一回事的?
84785041
2021 12/24 16:34
那也可以這樣做吧:借:庫存商品紅字 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額紅字 貸:應(yīng)付賬款紅字
鄒老師
2021 12/24 16:37
你好,進(jìn)項負(fù)數(shù)發(fā)票,是可以這樣處理的?
84785041
2021 12/24 16:41
供應(yīng)商開過來的紅字發(fā)票除了做憑證,報稅的時候還需要做什么嗎,是之前抵扣的發(fā)票,我們有退貨,然后供應(yīng)商開的紅字發(fā)票
鄒老師
2021 12/24 16:43
你好,做相應(yīng)申報。
比如正數(shù)進(jìn)項稅額10萬,負(fù)數(shù)進(jìn)項稅額1萬,實際進(jìn)項稅額按9萬填寫申報?
84785041
2021 12/24 16:44
我是信接手的,也不懂之前的人有沒有做,如果沒做會有什么影響
鄒老師
2021 12/24 16:44
你好,你是指沒有做進(jìn)項稅額負(fù)數(shù)處理嗎??
84785041
2021 12/24 16:46
不是的,老師,憑證照常做負(fù)數(shù)出來,只是報稅的時候沒做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,還照樣按照10萬報進(jìn)項,沒有按照9萬報進(jìn)項
鄒老師
2021 12/24 16:47
你好,那就需要做更正申報才是的?
84785041
2021 12/24 16:48
還有其他辦法嗎,能不能匯算清繳的時候拎出來
鄒老師
2021 12/24 16:50
你好,根據(jù)你的描述,就是這樣處理(需要做更正申報才是的?)
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