問題已解決

關(guān)于債務(wù)重組請(qǐng)問這個(gè)題目的過程和會(huì)計(jì)分錄

84784953| 提問時(shí)間:2021 12/23 20:35
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好,現(xiàn)在準(zhǔn)則已經(jīng)改了,不計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了
2021 12/23 20:42
悠然老師01
2021 12/23 20:45
老準(zhǔn)則乙公司分錄 借:應(yīng)付賬款2340 貸:固定資產(chǎn)清理1800 營(yíng)業(yè)外收入540 固定資產(chǎn)處置 借:固定資產(chǎn)清理1000 累計(jì)折舊1500 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備500 貸:固定資產(chǎn)3000 借:固定資產(chǎn)清理800 貸:營(yíng)業(yè)外收入800
84784953
2021 12/23 21:07
是不是寫的不對(duì)啊?
84784953
2021 12/23 21:08
固定資產(chǎn)清理1800是什么
悠然老師01
2021 12/23 21:10
這個(gè)題目有問題,新準(zhǔn)則的話 借:固定資產(chǎn)清理1000 累計(jì)折舊1500 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備500 貸:固定資產(chǎn)3000 借:應(yīng)付賬款2340 貸:固定資產(chǎn)清理1000 其他收益1340
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~