問題已解決
去年的進項發(fā)票已經(jīng)認證但是沒有開銷項出去,現(xiàn)在要開銷項但是沒有對應的發(fā)票可以抵扣了,該怎么辦?
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速問速答這個認證不會形成留抵稅額嗎?
2021 12/23 16:28
84785016
2021 12/23 16:46
在哪看留抵稅額?
東老師
2021 12/23 16:47
在增值稅的主表里面就有留抵的稅額。
84785016
2021 12/23 16:54
沒有留抵,現(xiàn)在該怎么辦
東老師
2021 12/23 16:55
如果沒有留底的話,那就是之前你已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在就只能交稅了。
84785016
2021 12/23 17:01
是不是開出去的種類要和進來的一一對應?
東老師
2021 12/23 17:01
結算成本的話是需要一一對應。
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