問(wèn)題已解決

老師,去年的成本發(fā)票現(xiàn)在入賬,調(diào)整以前年度損益,最后到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目,那這樣實(shí)施還要修改所得稅報(bào)表呢?

84785010| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/21 14:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
就要修改匯算清交的,如果是20年的,你應(yīng)該修改20年的匯算清繳。
2021 12/21 14:24
84785010
2021 12/21 14:27
向稅務(wù)局申請(qǐng)修改要求退稅嘛?
郭老師
2021 12/21 14:27
好對(duì)的是的,可以這么做的。
84785010
2021 12/21 14:28
那這樣可操作性性太低了,有其他別的建議嘛
郭老師
2021 12/21 14:31
你好在今年抵扣所得稅,但是金額不要太大。
84785010
2021 12/21 14:33
8萬(wàn)元的發(fā)票,老師覺(jué)得這算是金額大不?
郭老師
2021 12/21 14:36
你好這個(gè)金額比較大。
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