問(wèn)題已解決
老師,去年的成本發(fā)票現(xiàn)在入賬,調(diào)整以前年度損益,最后到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目,那這樣實(shí)施還要修改所得稅報(bào)表呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答就要修改匯算清交的,如果是20年的,你應(yīng)該修改20年的匯算清繳。
2021 12/21 14:24
84785010
2021 12/21 14:27
向稅務(wù)局申請(qǐng)修改要求退稅嘛?
郭老師
2021 12/21 14:27
好對(duì)的是的,可以這么做的。
84785010
2021 12/21 14:28
那這樣可操作性性太低了,有其他別的建議嘛
郭老師
2021 12/21 14:31
你好在今年抵扣所得稅,但是金額不要太大。
84785010
2021 12/21 14:33
8萬(wàn)元的發(fā)票,老師覺(jué)得這算是金額大不?
郭老師
2021 12/21 14:36
你好這個(gè)金額比較大。
閱讀 166