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請問老師,收到供應(yīng)商負(fù)數(shù)專票,在增值稅申報時,做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎,

84785015| 提問時間:2021 12/19 18:33
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票的進項稅額抵扣了嗎
2021 12/19 18:34
84785015
2021 12/19 18:36
已經(jīng)抵扣了
84785015
2021 12/19 18:36
請問老師,我12月申報時是不是就要做進項稅額轉(zhuǎn)出了
bamboo老師
2021 12/19 18:40
12月申報時是就要做進項稅額轉(zhuǎn)出了
84785015
2021 12/19 19:01
這個進項轉(zhuǎn)出的金額都是自己手動填的吧,不是自動讀取數(shù)據(jù)的吧
bamboo老師
2021 12/19 19:01
這個進項轉(zhuǎn)出的金額都是自己手動填的
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