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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,你好!員工備用金入的其他應(yīng)收款科目,報(bào)銷時(shí)因?yàn)闆]有合規(guī)發(fā)票所以賬上一直沒有沖完,累計(jì)金額比較大,但是在老板(老板管報(bào)銷)那邊經(jīng)常有報(bào)超的還補(bǔ)打了報(bào)銷款,像這種補(bǔ)打的報(bào)銷款只有一張回單我應(yīng)該怎么做賬呢
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報(bào)銷款只有一張回單 沒有報(bào)銷發(fā)票嗎
2021 12/17 10:02
84785002
2021 12/17 10:11
報(bào)銷的多是收據(jù),正規(guī)的票據(jù)還不夠沖月初打的備用金,然后在老板那邊報(bào)銷超備用金的還會(huì)補(bǔ)打款就只有一張補(bǔ)報(bào)銷的回單
bamboo老師
2021 12/17 10:19
那就只好沖個(gè)人往來跟費(fèi)用 不然往來不平
84785002
2021 12/17 10:25
具體該怎么操作呢老師
bamboo老師
2021 12/17 10:25
老板報(bào)銷的支出 您平時(shí)通過銀行存款科目核算嗎
84785002
2021 12/17 10:32
是的從公戶打款,我是新來公司的,之前的會(huì)計(jì)補(bǔ)打報(bào)銷款也是借:其他應(yīng)收款,貸記銀行存款,可是這樣的話會(huì)導(dǎo)致個(gè)人應(yīng)收越來越多,但是我不知道這個(gè)該怎樣去處理
bamboo老師
2021 12/17 10:33
費(fèi)用報(bào)銷的時(shí)候
借:管理費(fèi)用
貸:其他應(yīng)收款
發(fā)生支出的話 這樣寫分錄 沒有發(fā)票匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整
84785002
2021 12/17 10:37
報(bào)銷的時(shí)候票據(jù)合規(guī)的就是您說的這個(gè)分錄,其余部分就一直掛著的,像現(xiàn)在補(bǔ)報(bào)銷的回單可以這樣做分錄嗎?借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)整,可是只有一張打款的回單,后期還需要找正規(guī)的發(fā)票附后邊嗎
bamboo老師
2021 12/17 10:38
如果匯算清繳納稅調(diào)整了 就不需要找
84785002
2021 12/17 10:48
老師,像之前長(zhǎng)期掛的個(gè)人應(yīng)收也可以像這樣轉(zhuǎn)銷嗎
bamboo老師
2021 12/17 10:48
之前長(zhǎng)期掛的個(gè)人應(yīng)收也可以像這樣轉(zhuǎn)銷
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