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老師 去稅務局代開了30萬的發(fā)票,然后又去稅務局紅沖了15萬,出現(xiàn)負的收入15萬,累計收入也是負的15萬,假如這個季度把這個負的15萬沖掉,應該怎么申報增值稅呢
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速問速答你好,也就是開了負數(shù)15
然后又開了一個正數(shù)是5萬是嗎?現(xiàn)在零申報。
2021 12/16 17:35
84784950
2021 12/16 17:46
不是就是沖出來負的15萬,這個季度想把這個負的15萬沖掉,沖平掉,然后以前申報表里面是本年累計收入是負的15萬,現(xiàn)在沖掉了怎么申報增值稅
郭老師
2021 12/16 17:48
你好,填寫負數(shù)十5萬,去稅務局申報,自己申報不了的。
84784950
2021 12/16 17:57
意思就是我把這個季度開出去正的15萬,把負的15萬剛好沖平,申報是本期是15萬,累計收入負的15萬,稅款已經(jīng)以前代開時繳納了 應該怎么申報
郭老師
2021 12/16 18:18
你好,你填寫負數(shù)銷售額1.2蘭
應補稅款,最后它自動出來是一個負數(shù),申請退稅就可以。
84784950
2021 12/16 18:20
我不想退稅,我這次開出去發(fā)票把稅款沖掉,怎么申報
郭老師
2021 12/16 18:21
負數(shù)15萬是不是這個季度的?
84784950
2021 12/16 18:41
不是是3月份的
郭老師
2021 12/16 18:53
也就是你在這個月開了正數(shù)15萬萬第一列和第二列填寫15萬。
84784950
2021 12/16 19:07
那正的15萬和負的15萬剛好沖掉了,那累計收入應該就是0對么
郭老師
2021 12/16 19:17
對的是的是這個意思的。
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