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固定資產(chǎn)當月已經(jīng)付款并投入使用,發(fā)票沒到,分錄怎么做

84785046| 提問時間:2021 12/16 06:25
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,發(fā)票沒到先暫估入庫
2021 12/16 06:25
84785046
2021 12/16 06:29
分錄怎么寫?
東老師
2021 12/16 06:30
借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款暫估,等發(fā)票來了把這個會計科目再刪除了
84785046
2021 12/16 06:32
錢已經(jīng)付了,票還沒開過來
東老師
2021 12/16 06:32
是,就是我這么做,等發(fā)票來了把暫估的沖銷,再按照發(fā)票入賬
84785046
2021 12/16 06:32
確切金額知道的,就是不知道稅額
東老師
2021 12/16 06:33
暫估的時候不用暫估稅額
84785046
2021 12/16 06:33
銀行存款那邊不是對不上嗎?
84785046
2021 12/16 06:34
我就是想把銀行存款加進去
84785046
2021 12/16 06:34
應(yīng)該是預(yù)付賬款吧?
東老師
2021 12/16 06:34
銀行正常做啊,正常記入到預(yù)付賬款,等發(fā)票來了再沖銷預(yù)付賬款
84785046
2021 12/16 06:35
來票才能做固定資產(chǎn),但是又感覺不對,已經(jīng)投入使用就要確定固定資產(chǎn),這個月就要折舊了
84785046
2021 12/16 06:35
要做兩個分錄嗎?
東老師
2021 12/16 06:36
對啊,所以才暫估入賬呢
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