問題已解決

在11月份的時候開了紅字信息表,納稅申報表已經(jīng)稅額轉(zhuǎn)出了,但是現(xiàn)在又需要撤銷重開,影響我之前申報的的么?我該怎么操作?

84785042| 提問時間:2021 12/15 12:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,對方開了紅字發(fā)票嗎?如果沒有開的話,你需要修改11月份的進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2021 12/15 12:35
84785042
2021 12/15 12:38
對方還沒開紅字發(fā)票,直接是把信息表退回這我這邊了,那我這邊11月的已經(jīng)申報了繳稅了,要申報作廢么,然后重新申報?那稅局是退錢給我么?
84785042
2021 12/15 12:39
因為今天是15號最后一天,那如果我16好撤銷紅字信息表,是需要去稅局修改?不能在申報12月稅的時候做調(diào)整?
郭老師
2021 12/15 12:42
你好,你現(xiàn)在在你的電子稅務(wù)局里面操作,先把你的信息表撤銷了,然后在電子稅務(wù)局找我要查詢稅費(fèi)申報繳納,里面有一個更正申報,看下能修改你的增值稅吧,能修改的話就不用去稅務(wù)局,如果明天去辦理的話需要去大廳。
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