問題已解決

去年做賬誤將一個(gè)費(fèi)用科目記成了資產(chǎn)類科目,所以在利潤表和所得稅表里都沒有將這塊費(fèi)用稅前扣除,現(xiàn)在做所得稅匯算清繳需要將這個(gè)費(fèi)用稅前扣除,具體怎么操作呢?這個(gè)費(fèi)用填在匯算清繳的那張表里?

84784980| 提問時(shí)間:2021 12/15 11:08
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 有發(fā)票就可以的
2021 12/15 11:10
84784980
2021 12/15 11:13
沒有發(fā)票,就是把管理費(fèi)用-工資計(jì)入了研發(fā)支出里;具體怎么操作?這個(gè)金額填那個(gè)表
樸老師
2021 12/15 11:17
你們報(bào)個(gè)稅就行了 借研發(fā)支出 貸應(yīng)付職工薪酬
84784980
2021 12/15 11:23
個(gè)稅本來就是報(bào)了的,我問的是企業(yè)所得稅匯算清繳的問題,因?yàn)檫@部分工資記到了研發(fā)支出資本化支出里,所以沒有在當(dāng)年的預(yù)繳所得稅前進(jìn)行扣除
樸老師
2021 12/15 11:26
這個(gè)報(bào)個(gè)稅了可以的
84784980
2021 12/15 11:27
在匯算清繳的那個(gè)表里填列?
樸老師
2021 12/15 11:38
研發(fā)支出明細(xì)里面
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