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老師,公司開票金額比實(shí)際銷售額多2萬,怎么報(bào)增值稅呢

84785002| 提問時(shí)間:2021 12/15 10:44
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是什么情況導(dǎo)致的沒有根據(jù)實(shí)際銷售額開具發(fā)票呢??
2021 12/15 10:44
84785002
2021 12/15 10:49
是前幾個(gè)月沒有開票的部分,在這個(gè)月開的,之前月份這部分已經(jīng)報(bào)過稅的
鄒老師
2021 12/15 10:51
你好,是之前月份已經(jīng)做了2萬無票收入申報(bào)??
84785002
2021 12/15 20:11
是的,老師
鄒老師
2021 12/15 20:20
你好,需要做無票收入的紅沖,然后根據(jù)開具發(fā)票金額申報(bào) 比如負(fù)數(shù)發(fā)票2萬,正數(shù)發(fā)票10萬,按8萬進(jìn)行申報(bào)就是了?
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