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增值稅申報后發(fā)現(xiàn)有未抵扣的進項,申報作廢,想重新抵扣進項在申報,卻顯示稅款所屬期已經(jīng)到了12月,怎么辦?

84784966| 提問時間:2021 12/14 20:23
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思頓喬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
您好,可以去稅局大廳更正申報的。謝謝
2021 12/14 20:23
84784966
2021 12/14 20:26
為什么進項稅額抵扣那里已經(jīng)顯示是12月份了
思頓喬老師
2021 12/14 20:27
您已經(jīng)確定了所以就到了下一期,現(xiàn)在就是12月份了啊
84784966
2021 12/14 20:28
那我11月份進項就不能再抵扣勾選了嗎?
思頓喬老師
2021 12/14 20:29
您好,不可以的,謝謝
84784966
2021 12/14 20:31
我今天作廢了增值稅申報,明天去稅務(wù)現(xiàn)場就能解決我有進項未抵重新抵扣再申報的問題嗎?
思頓喬老師
2021 12/14 20:32
您好,不是說去了就一定能解決,是解決的機率大很多謝謝
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