問題已解決

老師您好。每次進項抵扣銷項之后。怎么做賬?沒抵扣了沒有交過稅款。

84784967| 提問時間:2021 12/14 14:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,進項稅額發(fā)生的時候 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目 結轉的時候 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2021 12/14 14:23
84784967
2021 12/14 14:29
進項進來的時候。借。庫存商品。應交稅費進銷稅額。賣東西就是。借,應收賬款。貸。主營業(yè)務收入,應交稅費銷項稅額。進項大于銷項在每個月申報的時候進銷都有留低。沒交稅稅務系統抵扣完沒交稅用回來做賬嗎?
鄒老師
2021 12/14 14:31
你好,進項稅額發(fā)生的時候 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目 銷項的分錄是 借:應收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) (進項大于銷項)結轉的時候 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) (是針對這個回復有什么疑問嗎)
84784967
2021 12/14 14:33
沒有交稅也要結賬嗎?
84784967
2021 12/14 14:34
沒交稅也要結轉嗎?
鄒老師
2021 12/14 14:34
你好,是的。留抵的情況下,需要這樣結轉 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
84784967
2021 12/14 14:35
留底不是要等到下個月銷項進來抵扣嗎?
鄒老師
2021 12/14 14:36
你好,是的,是這樣的
84784967
2021 12/14 14:38
我們是記賬公司。之前客戶都是進項抵銷項了。但是賬上沒有交稅沒有結轉。所以現在賬上銷項稅額貸方一直大于進項。等于賬上還是有沒交的稅。但是稅務系統里不欠稅應該是借方余額。
84784967
2021 12/14 14:39
我現在一直沒弄明白不欠稅。有留低應該是應交稅費借方余額。她為什么給人家賬上是貸方余額
鄒老師
2021 12/14 14:42
你好,那就需要問對方為什么了(因為這個是對方做的,只有對方才知道其中真正的原因的)
84784967
2021 12/14 14:43
嗯。好的。知道了老師
鄒老師
2021 12/14 14:45
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。
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