問(wèn)題已解決

老師我們公司有工會(huì)現(xiàn)在繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi),以及返還,然后企業(yè)給員工發(fā)福利使用,賬都怎么做呀

84785028| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/14 12:57
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 工會(huì)單獨(dú)核算的嗎
2021 12/14 13:05
84785028
2021 12/14 13:41
沒(méi)有獨(dú)立賬號(hào),用我們公司賬號(hào)
樸老師
2021 12/14 13:51
同學(xué)你好 繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄, 計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)的時(shí)候, 借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi), 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi), 上交的時(shí)候, 借:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi), 貸:銀行存款。
84785028
2021 12/14 13:52
收到60%返還呢
84785028
2021 12/14 13:53
其他應(yīng)付款是吧,然后不沖銷(xiāo)前面已經(jīng)計(jì)提的成本費(fèi)用
樸老師
2021 12/14 14:00
同學(xué)你好 對(duì)的 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款
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