問題已解決
老師,你好!我公司11月份成為一般納稅人,稅率為9%!在11月份我作廢了一張之前開過的1%的發(fā)票!現(xiàn)在要報稅,改怎么去填寫?如果在11月份開具的9%的發(fā)票里減去哪些金額就會出現(xiàn)稅率扣除是按9%扣除的!
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速問速答同學(xué)你好
建筑業(yè)就是9%的
2021 12/14 10:34
84784962
2021 12/14 10:41
老師,我作廢的發(fā)票是之前開的1%的票,例如我11月份開了100萬9%的票,我作廢了一張10月份開的50萬1%的票,納稅申報改怎么填寫
樸老師
2021 12/14 10:44
同學(xué)你好
負數(shù)紅沖作廢的
84784962
2021 12/14 10:46
老師,已經(jīng)做了開具了紅字發(fā)票,我說的是在納稅申報表上怎么填寫
樸老師
2021 12/14 10:55
負數(shù)沖減對應(yīng)稅率對應(yīng)欄
84784962
2021 12/14 11:10
老師,現(xiàn)在是一般納稅人,沒有,1%的稅率欄
樸老師
2021 12/14 11:13
同學(xué)你好
找稅局給你開通臨時申報
84784962
2021 12/14 11:19
開了紅字的50萬1%的稅率這張票我不做處理可以嗎?我等到1月份再把這張票開出來可以嗎?
樸老師
2021 12/14 11:22
這個不行
要做分錄的
84784962
2021 12/14 11:24
嗯嗯,老師,我的意思是我把分錄做了,納稅申報時這筆不做處理,可以嗎?
樸老師
2021 12/14 11:31
同學(xué)你好
不可以
賬上不一致了
84784962
2021 12/14 11:32
好的,知道了謝謝!
樸老師
2021 12/14 11:38
滿意請給五星好評,謝謝
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