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某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年5月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。 (1)購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款為300000元,增值稅¥48,000元;支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)¥14,000,增值稅1400元。材料已驗(yàn)收我

84784954| 提問時(shí)間:2021 12/14 09:50
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:原材料 300000+14000=314000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 48000+1400=49400 貸:應(yīng)付賬款314000+49400=363400
2021 12/14 09:51
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