問題已解決

老師你好 請(qǐng)教個(gè)問題 就是我們公司付的租賃廠房租賃費(fèi) 二十四萬 我先做的其他預(yù)付款 現(xiàn)在他沒發(fā)票給我們 這個(gè)我要這么入賬啊

84785040| 提問時(shí)間:2021 12/10 11:58
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
我看你預(yù)付賬款暫時(shí)不要發(fā)票,后面收到發(fā)票的時(shí)候就是借制造費(fèi)用貸預(yù)付賬款。
2021 12/10 11:58
84785040
2021 12/10 11:58
后面也是給不了發(fā)票 那要怎么辦啊
陳詩晗老師
2021 12/10 12:02
Na給不了發(fā)票的話,你還是正常放到制造費(fèi)用,但是所得稅匯算的時(shí)候要納稅調(diào)整。
84785040
2021 12/10 12:03
不需要攤銷么 我們是年付的
陳詩晗老師
2021 12/10 12:08
需要攤銷的呀,每個(gè)月攤銷處理。
84785040
2021 12/10 12:10
但是我們不是制造的啊 就是倉庫
陳詩晗老師
2021 12/10 12:12
如果說你租的是倉庫的話,就放到管理費(fèi)用,如果說是廠房就放到制造。
84785040
2021 12/10 13:26
攤銷我是要怎么攤銷呢?
陳詩晗老師
2021 12/10 14:24
按你沒約攤銷 支付金額÷12,每月攤銷金額
84785040
2021 12/10 14:27
借管理費(fèi)用 租賃費(fèi) 貸 其他應(yīng)收款 那我攤銷改怎么分科目?
陳詩晗老師
2021 12/10 15:20
這個(gè)之前在發(fā)生的時(shí)候就已經(jīng)放到了,費(fèi)用你現(xiàn)在就不用攤銷呀。就前面你沒有取得發(fā)票,你正常應(yīng)該是放到預(yù)付賬款完了之后每月費(fèi)用。
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