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未開票收入,以前做了,交稅了,后期開票,怎么做憑證沖減?

84785001| 提問時間:2021 12/10 11:53
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,把無票收入紅沖,分錄是 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目
2021 12/10 11:53
84785001
2021 12/10 11:56
貸方不好寫,因為無票收人是收過錢的,現(xiàn)在只要把稅沖掉,如果沖銀行存款,那銀行存款余額就不對了
鄒老師
2021 12/10 11:57
你好,后期開具發(fā)票,再做收入處理,計入銀行存款借方,那銀行存款余額是可以對上的啊?
84785001
2021 12/10 12:11
之前收錢時:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 消項稅 現(xiàn)在開票
84785001
2021 12/10 12:12
您的意思,就是一正一負對吧
鄒老師
2021 12/10 13:11
你好,是的,是這樣的
84785001
2021 12/10 13:23
在賬上我是這么做的,但是報稅的時候,應(yīng)該是銷項稅減去這個未開票收入,如果單純的把賬導(dǎo)出來核對銷項的話,就是還是要減去這個銷項,賬上余額反映不出來,因為這個一正一負為0 ,但實際 應(yīng)該是負數(shù)
鄒老師
2021 12/10 14:05
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
84785001
2021 12/10 14:07
不是對您的回復(fù)有疑問,我一直是這么做賬的,但是我發(fā)現(xiàn)報稅的時候,不是應(yīng)該減去這個票上的銷項嗎?但是做賬系統(tǒng)里這張憑證上顯示的銷項稅等于0,如果說從賬上對的話,就顯示不出來,這樣應(yīng)該沒有問題吧?
鄒老師
2021 12/10 14:07
你好 賬上是一正一負抵消了 申報也是一正一負抵消了啊? 是一致的啊?
84785001
2021 12/10 14:09
不對呀,如果說這個月除了這張憑證,銷項稅是500元,這張發(fā)票上面銷項是100元,做賬時是不是沖以前未開票收入銷項為0,賬上導(dǎo)出來銷項還是500,但報稅時應(yīng)該是500-100才對,因為這個100是以前報過稅的
鄒老師
2021 12/10 14:11
回到最初始提問,請問是哪里不對了呢?
84785001
2021 12/10 14:19
老師您看一下,這是我做的這張憑證,上面就是一正一負,等于0,事實上本來也就不應(yīng)該有,但是現(xiàn)在的目的不應(yīng)該是減去一個銷項稅,才能是真正的交的銷項稅才對嗎,怎么覺得這樣體現(xiàn)不出來
鄒老師
2021 12/10 14:21
你好,整個過程是這樣 未開票收入,以前做了 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 把無票收入紅沖,分錄是 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:銀行存款 再根據(jù)開具的發(fā)票做收入分錄 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入?,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 三筆分錄下來,其實就是確認了一次收入,一次收款,沒有什么問題啊?
84785001
2021 12/10 14:28
老師,我明白您的意思,您這個確實 沒有問題,但您看一下,整個的過程當(dāng)中銷項稅出項三個,其中下面兩個是一正一負等于沒有,賬上這樣處理是沒有什么問題,我是說報稅系統(tǒng)如果有500的銷項,應(yīng)該減去100等于400,但是賬上的這張憑證這個月來說就是銷項是0,還是500,只有把這個100減去了才是,感覺有點對不上,是這個意思,有點困或
鄒老師
2021 12/10 14:32
你好,雖然出現(xiàn)了三次,但是第一次與第二次抵消了(相當(dāng)于沒有發(fā)生),第三次才是確認了一次收入啊?
84785001
2021 12/10 14:34
是的呀,但是前一次是以前月份發(fā)生的;實實在在交了稅的呀,現(xiàn)在這個月開票,只能是做后面兩條分錄了是不是?這個月好象在賬上體現(xiàn)不了減去之前的那個稅,我報稅時減去了這個銷項稅,但是總是感覺如果說把賬上和報稅系統(tǒng)核對,還是對不起來
鄒老師
2021 12/10 14:38
你好,雖然出現(xiàn)了三次,但是第一次與第二次抵消了(相當(dāng)于沒有發(fā)生),第三次才是確認了一次收入啊? (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
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