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老師好,我們付供應(yīng)商設(shè)備款3萬,發(fā)票沒開過來,我先做分錄借固定資產(chǎn),貸銀行存款,等以后發(fā)票開過來,稅金付給他的時候分錄應(yīng)該怎么做,謝謝

84784954| 提問時間:2021 12/10 11:24
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你這個設(shè)備總共的價款是多少錢
2021 12/10 11:25
84784954
2021 12/10 11:27
190萬,分期付的,前期付的多
辜老師
2021 12/10 11:37
那你收到設(shè)備了,你應(yīng)該是按設(shè)備總價確認固定資產(chǎn)啊
84784954
2021 12/10 11:59
按實際付款情況分開做的
辜老師
2021 12/10 13:24
這樣你固定資產(chǎn)的入賬價值就不對哦
84784954
2021 12/10 13:38
開始做帳的時候老板沒給具體金額,只有每個月付款的單子,有多少做多少了,就算是知道,一次做190萬嗎,那跟銀行帳也對不上啊,又沒付那么多,這么大的款項肯定是分批付啊,以您看這樣的帳怎么做合適呢
84784954
2021 12/10 13:39
如果您明白的話,拜托您一次說清楚好吧
辜老師
2021 12/10 14:26
你這個資產(chǎn)價值190萬,就要按190萬入賬的,沒有支付的,要確認應(yīng)付賬款
84784954
2021 12/11 08:17
那現(xiàn)在怎么辦呢,己經(jīng)這樣了,要怎么彌補?
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