問題已解決

老師,我們公司屬于一般納稅人,我怎么知道我們公司是屬于6%還是13%的稅率,還是都可以符合?因?yàn)槲覀円_具技術(shù)服務(wù)的發(fā)票。

84784994| 提問時間:2021 12/10 10:33
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,技術(shù)服務(wù)是6%,一般的貨物銷售是13%
2021 12/10 10:33
84784994
2021 12/10 10:36
因?yàn)槲覜]有開過增值稅專用發(fā)票,以前公司開的普通發(fā)票只有一個稅率3%,那我現(xiàn)在想問一下我我們開具增值稅專用發(fā)票,要開技術(shù)服務(wù),我是如何選稅率6%?
小鎖老師
2021 12/10 10:40
技術(shù)服務(wù)是現(xiàn)代服務(wù)下的技術(shù)服務(wù),稅率會帶出來
84784994
2021 12/10 10:48
那我們年底一次性開具108萬的發(fā)票,這是補(bǔ)開一整年的,這樣合規(guī)嗎?
小鎖老師
2021 12/10 10:49
如果業(yè)務(wù)都發(fā)生在本年是可以的
84784994
2021 12/10 10:52
專管員說,一個是我們合同真實(shí),業(yè)務(wù)真實(shí),另外一個是資金,那這個資金如果我們開具108萬的發(fā)票,是不是也就意味著,對方賬戶得有給我們公司打108萬的記錄?
小鎖老師
2021 12/10 10:53
對啊,肯定是要這樣的
84784994
2021 12/10 10:57
那如果,對方給我們轉(zhuǎn)過來了,我們是把這個業(yè)務(wù)給完成了,但是過了一段時間我們又轉(zhuǎn)給對方了,這樣的程序,會怎樣?
小鎖老師
2021 12/10 10:58
這個不是造假嗎,那到時候發(fā)票也需要開紅沖的
84784994
2021 12/10 11:04
那難道這倆公司后來的轉(zhuǎn)款不能算成往來嗎?為什么就是造假了?
小鎖老師
2021 12/10 11:06
你往來款開什么發(fā)票呢?你覺得能解釋的同嗎
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