問題已解決
付了半年的房租,發(fā)票還沒開,需不需要暫估,進行攤銷,會計分錄怎么編制,麻煩編制清楚
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借預付賬款? 貸銀行存款
攤銷
借管理費用-暫估? 貸預付賬款
2021 12/08 11:37
84784952
2021 12/08 11:38
發(fā)票來了,怎么做賬
小云老師
2021 12/08 11:39
紅沖之前的暫估,再按發(fā)票
借管理費用? 貸預付賬款
84784952
2021 12/08 12:11
發(fā)票來的時候可能不是租金的最后一個月,這樣全做管理費用,不對吧
小云老師
2021 12/08 12:33
同學,你沖的和再做的金額是一樣的,哪里有說全部做管理費用呢,剩下的還是在預付賬款呀
84784952
2021 12/08 13:19
你怎么說不明白的,房租假如交的是今年5月份到明年五月份,剛12月份收到了發(fā)票,你寫清楚分錄怎么做
小云老師
2021 12/08 13:24
同學,我寫的很清楚,是你自己沒有理解
紅沖之前的暫估(你之前暫估了管理費用多少就紅沖多少)
借管理費用? 貸預付賬款
因為收到發(fā)票了,再把紅沖了的那些錢正常做一次費用。
84784952
2021 12/08 13:37
我知道之前暫估了多少,發(fā)票來了就沖多少,我的意思是你這樣做分錄,12月來發(fā)票,那接下來2022年1-5月是不是還得繼續(xù)攤銷,你就都直接一次性借管理費用貸預付賬款,這個不是不對嗎
小云老師
2021 12/08 13:40
接下來2022年1-5月是還得繼續(xù)攤銷,你12月來的發(fā)票,那你前面總共也就是攤銷的5-12月的啊,沖也是沖的5-12月,12月再做管理費用也是5-12月的數(shù),哪里不對呢
84784952
2021 12/08 13:43
發(fā)票來的是到明年5月份的發(fā)票,那你把分錄都寫清楚了
小云老師
2021 12/08 14:27
我前面給你寫過三次分錄了,你自己看看記錄吧
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