問題已解決

老師,我們是茶葉加工企業(yè),給客戶送的茶葉以及平時接待客戶泡喝的,怎么做賬

84785029| 提問時間:2021 12/07 15:50
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 計入招待費就行了、
2021 12/07 15:50
84785029
2021 12/07 15:52
如果本月我給客戶送了2580元的茶葉,接待客戶泡喝了120元,具體分錄怎么做,成本怎么結轉
樸老師
2021 12/07 15:59
同學你好 計入招待費就行了 都是招待費 借管理費用招待費 貸銀行存款
84785029
2021 12/07 16:07
老師,我是給客戶送的自己公司生產的茶葉,貸方怎么是銀行存款
樸老師
2021 12/07 16:11
那就是 借管理費用招待費 貸主營業(yè)務收入 貸銷項
84785029
2021 12/07 16:14
貸方到底是主營業(yè)務收入還是庫存商品
樸老師
2021 12/07 16:22
同學你好 這個是主營業(yè)務收入的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~