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老師,我們是茶葉加工企業(yè),給客戶送的茶葉以及平時(shí)接待客戶泡喝的,怎么做賬

84785029| 提問時(shí)間:2021 12/07 15:50
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 計(jì)入招待費(fèi)就行了、
2021 12/07 15:50
84785029
2021 12/07 15:52
如果本月我給客戶送了2580元的茶葉,接待客戶泡喝了120元,具體分錄怎么做,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)
樸老師
2021 12/07 15:59
同學(xué)你好 計(jì)入招待費(fèi)就行了 都是招待費(fèi) 借管理費(fèi)用招待費(fèi) 貸銀行存款
84785029
2021 12/07 16:07
老師,我是給客戶送的自己公司生產(chǎn)的茶葉,貸方怎么是銀行存款
樸老師
2021 12/07 16:11
那就是 借管理費(fèi)用招待費(fèi) 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
84785029
2021 12/07 16:14
貸方到底是主營業(yè)務(wù)收入還是庫存商品
樸老師
2021 12/07 16:22
同學(xué)你好 這個(gè)是主營業(yè)務(wù)收入的
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