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老師,增值稅附表三怎么填

84785043| 提問時間:2021 12/07 10:04
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好?? 《增值稅納稅申報表附列資料(表三)》(服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細)填表說明如下: (一)本表由營業(yè)稅改征增值稅應稅服務有扣除項目的納稅人填寫.其他納稅人不填寫 (二)稅款所屬時間、納稅人名稱的填寫同主表. (三)第1列本期應稅服務價稅合計額(免稅銷售額):營業(yè)稅改征增值稅的應稅服務屬于征稅項目的,填寫扣除之前的本期應稅服務價稅合計額;營業(yè)稅改征增值稅的應稅服務屬于免抵退稅或免稅項目的,填寫扣除之前的本期應稅服務免稅銷售額.本列各行次等于《附列資料(一)》第11列對應行次. 營業(yè)稅改征增值稅的納稅人,應稅服務按規(guī)定匯總計算繳納增值稅的分支機構(gòu),本列各行次之和等于《附列資料(一)》第11列第13行.
2021 12/07 10:05
84785043
2021 12/07 10:06
我是網(wǎng)絡貨運行業(yè)是不是不用填
玲老師
2021 12/07 10:12
你好 是的? 不是差額內(nèi)稅的,不用填寫這個表的?
84785043
2021 12/07 10:20
老師,車票計算抵扣進項稅額是填在附表二8b和第10行嗎
玲老師
2021 12/07 10:26
你好 是的 是這樣填寫的?
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