問(wèn)題已解決
老師公司上個(gè)月開錯(cuò)了10萬(wàn)的發(fā)票,這個(gè)月購(gòu)貨方又抵扣了,本月開紅字發(fā)票。這個(gè)月15號(hào)前報(bào)上個(gè)月的增值稅怎么辦?
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速問(wèn)速答您好
正常申報(bào)就可以了
2021 12/06 14:34
84785014
2021 12/06 14:36
開錯(cuò)的10萬(wàn)也申報(bào)進(jìn)去嗎?那這個(gè)月紅沖了,下個(gè)月報(bào)這個(gè)月的稅怎么處理?
bamboo老師
2021 12/06 14:43
開錯(cuò)的10萬(wàn)也申報(bào)進(jìn)去
紅沖后還開具正確的么
84785014
2021 12/06 14:44
這個(gè)月紅沖后還要再開具正確的發(fā)票
bamboo老師
2021 12/06 14:45
那下個(gè)月按照開票系統(tǒng)的發(fā)票匯總表實(shí)際銷售額跟銷項(xiàng)稅額填寫就好了啊
負(fù)數(shù)抵減正數(shù)的
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